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贛州旅投集團黨委審計委員會召開第五次會議

作者: 發(fā)布時間:2024-03-25 09:06:00 來源: 責任編輯: 點擊量:1175

3月19日,中共贛州旅游投資集團有限公司委員會審計委員會召開第五次會議。集團黨委書記、董事長、黨委審計委員會主任許志輝主持會議并講話,集團黨委審計委員會成員、一級子公司相關(guān)負責人參加會議。


會議傳達學習了全國審計工作會議精神、江西省審計委員會第十一次會議精神、贛州市審計委員會第六次會議精神;聽取了2023年度內(nèi)審工作開展情況及省審計廳審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況;會議審議通過了《2024年度贛州旅投集團內(nèi)審項目計劃》。

會議指出,2023年集團內(nèi)部審計工作在優(yōu)化內(nèi)部控制流程、規(guī)范工程項目管理、搭建合規(guī)體系、配合對接政府專項審計等方面發(fā)揮了重要作用,為集團高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。就持續(xù)做好集團2024年審計工作、提升審計工作質(zhì)量方面,會議強調(diào):

——要提高認識,正確把握新時代內(nèi)審工作方向。要認真學習貫徹習近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話和重要指示批示精神。要將習近平總書記提出的“如臂使指、如影隨形、如雷貫耳”三個要求落到實處,立足審計經(jīng)濟監(jiān)督、提升管理和效益定位,為推動集團高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

——要聚焦主業(yè),發(fā)揮內(nèi)審助力防范化解風險作用。要發(fā)揮檢查職能,充分揭示經(jīng)營風險。通過做實經(jīng)濟責任審計、做細專項審計、做深內(nèi)控管理審計等全面揭示各類潛在風險。要發(fā)揮評價職能,著力防范違規(guī)風險。爭取借助派駐紀檢組優(yōu)勢作用,在業(yè)務體量大、經(jīng)營活動多、問題線索顯現(xiàn)的方面,充分發(fā)揮審計評價職能。要發(fā)揮建議職能,積極應對重大風險。聚焦集團發(fā)展重點工作重要環(huán)節(jié)開展審計工作,幫助被審計單位有針對性地應對各類風險。

——要強化職能,加強審計隊伍自身能力建設。要充實內(nèi)部審計力量,盡快補充高素質(zhì)的優(yōu)秀人才。要提升內(nèi)部審計能力,走出去向優(yōu)秀的央企、大型國企等學習。風控審計部要加強部門職能協(xié)調(diào),強化風控、法務、審計一體化協(xié)作。集團相關(guān)部門也要發(fā)揮好各自專業(yè)優(yōu)勢,聯(lián)動配合好內(nèi)審監(jiān)督工作,協(xié)同提升防風險與管控水平。

——要壓實責任,強化審計整改促進管理提升。要深入學習貫徹有關(guān)審計整改文件精神,按照審計工作有關(guān)要求,以審計成果運用為導向,壓實整改責任,舉一反三推動源頭治理。審計部門要抓準、抓實、抓細審計整改,督促各責任單位提高整改時效性,履行好整改監(jiān)督職能,對因整改不力造成不良影響的部門和子公司要嚴肅問責。

作者:鐘山

編輯:謝欣悅

審核:周善漢 李蓉

終審:蔡粲



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